Семинары для бухгалтеров, Бухгалтерские семинары, Семинары в Харькове, Бухгалтерские практикумы

Семинары и практикумы

Приглашаем вас принять участие в практикуме: 

"Внешнеэкономическая деятельность: правовые нормы, налоговый и бухгалтерский учет".

Лектор: Даниленко Ирина Владимировна
Дата: 14 марта 2019 г.
Место: ул. Пушкинская, 53-Б, аудитория НПП «Информвнешсервис» (ст. м.«Пушкинская», «Арх. Бекетова», вход в арку Фарм. Университета).
Регистрация: 10-30, начало 11-00, перерыв 13-00 до 13-30, окончание 16-30.
Стоимость: 780,00 грн
Количество мест ограничено до 20 участников!  

Программа практикума:

  

   1. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДОГОВОРЫ (КОНТРАКТЫ):

    Обязательные условия ВЭД-договоров;

    Замена стороны договора, практические аспекты;

    Списание задолженности перед кредитором-нерезидентом, отражение в бухгалтерском и налоговом учете;

    Международные правила ИНКОТЕРМС;

    Критерии отнесения ВЭД-операций к контролируемым операциям.

   2. ПРОЦЕДУРА ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ГРУЗОВ И ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ (нормы Таможенного кодекса):

    Основные таможенные режимы;

    Осуществление предварительного декларирования;

    Понятие и методы определения таможенной стоимости товаров для определения таможенных платежей, влияние таможенной стоимости на налоговый учет предприятия.

   3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ:

    Определение цены и условий платежа во внешнеэкономическом контракте;

    Расчеты по международным контрактам в национальной валюте;

    Декларирование валютных ценностей.

   4. ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ:

    Приобретение и продажа иностранной валюты;

    Ограничения, установленные НБУ в условиях валютного дефицита;

    Учет курсовых разниц – соотношение норм П(С)БУ № 21 и НКУ.

   5. ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ:

    НДС при экспорте товаров:

      порядок применения нулевой ставки НДС (необходимо ли подтверждение фактического вывоза товаров);

      отражение экспортных операций в декларации по НДС, предоставление необходимых документов;

      определение даты возникновения дохода в некоторых ситуациях.

    НДС при экспорте услуг:

      место поставки услуг: правила и порядок применения ст.186, ст.195 НКУ, налоговые последствия неначисления налоговых обязательств (в том числе распределение «входного» НДС);

      продажа на экспорт ниже себестоимости, налоговые риски для экспортера, судебная практика;

    Возврат нерезидентом бракованного экспортного товара – особенности учета и формирования НДС.

    Трансфертное ценообразование при экспорте.

   6. ИМПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ:

   НДС при импорте товаров:

      порядок начисления и особенности уплаты «импортного» НДС (в том числе ввоз «дешевого» товара, ввоз бесплатного товара и проч.);

      порядок отражения налогового кредита по НДС (в том числе на основе временной таможенной декларации и проч..);

      дальнейшая продажа импортного товара, формирование налогового кредита и/или доначисление налоговых обязательств в случае «дешевых» продаж.

   НДС при импорте услуг:

      место поставки услуг: правила и порядок применения ст.186 НКУ, налоговые последствия применения ст.196, 197 НКУ (в том числе распределение «входного» НДС);

     Отражение кредит-ноты в учете;

     Формирование первоначальной стоимости запасов, в случае перерасчета цены по согласованию сторон;

     Учет безвозмездных поступлений запасов, образцов рекламной продукции и экспонатов;

     Трансфертное ценообразование, порядок применения обычных цен при импортных операциях; доначисления налога на прибыль в контролируемых операциях, сравнение трансфертной цены с таможенной стоимостью;

     Возврат нерезиденту бракованного товара – особенности учета и право на налоговый кредит по НДС.

   7. ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ В СФЕРЕ ВЭД:

    Международные перевозки и экспедиторские услуги;

    Внешнеторговые операции без пересечения таможенной границы Украины;

    Особые таможенные режимы и условное освобождение от НДС.

   8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕРЕЗИДЕНТОВ В УКРАИНЕ:

    Налогообложение доходов нерезидентов;

    Международные договоры об избежании двойного налогообложения;

    Налогообложение доходов нерезидентов — физических лиц.

   9. КОМАНДИРОВКИ ЗА ГРАНИЦУ:

    Особенности бухгалтерского и налогового учета заграничных командировок:

      подтверждающие документы;

      сумма суточных; гостиничные расходы;

      затраты на такси;

      возмещение стоимости ГСМ при командировках на собственном автомобиле;

      оплата служебных разговоров, "чаевые".

    Курсовые разницы при оформлении загранкомандировки;

    Возможность приобретения в командировке ТМЦ, особенности расчета, использование в расчетах корпоративных карточек.

   10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ВЭД.

 

  Продолжительность 5 часов.

Для участия в семинаре обращайтесь по телефонам:
(057)714-15-89, (057) 762-79-82, (057) 762-79-83.